8月19日,市交投公司組織召開2021年度內(nèi)部審計報告征求意見稿意見反饋會,交投公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部室及子公司負責(zé)人、協(xié)審單位等相關(guān)人員參加會議。
會上,各部室、各子公司對內(nèi)部審計報告中的異議問題向協(xié)審單位進行了逐項反饋,并對下一步整改措施進行了深入溝通和交流。會議強調(diào),相關(guān)單位要提高認(rèn)識,對內(nèi)部審計反饋的問題要不回避,不掩蓋,主動認(rèn)領(lǐng)整改主體責(zé)任,以問題為導(dǎo)向,抓好落實整改,提升內(nèi)控管理水平。
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